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問(wèn)題已解決

前會(huì)計(jì)去年11月一筆錢做了兩次賬,錢是從公賬轉(zhuǎn)對(duì)方公賬,她做了一筆法人墊付借記管理費(fèi)用,又做了一筆公賬轉(zhuǎn)出貸記應(yīng)付賬款,同月對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)付為借方余額,要怎么調(diào)整

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:04/11 10:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
沖減多記的管理費(fèi)用:借 “應(yīng)付賬款”,貸 “以前年度損益調(diào)整”。 調(diào)整 “以前年度損益調(diào)整”:借或貸 “以前年度損益調(diào)整”,貸或借 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)”。 考慮所得稅影響(如有):若應(yīng)納稅所得額變化,借或貸 “以前年度損益調(diào)整”,貸或借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”,再將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)”。同時(shí),調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并保留調(diào)整依據(jù)和憑證。
04/11 10:05
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