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實(shí)務(wù)
問題已解決
我3月份已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆銷售費(fèi)用錄入錯(cuò)了,錄入到管理費(fèi)用上了,我是不是直接調(diào)整科目呢,但是問題是上月的已經(jīng)結(jié)賬了



你好,在4月份調(diào)整吧,如果你修改3月份的話,3月份第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表你還能修改嗎?
04/11 13:56

84785006 

04/11 13:57
我已經(jīng)申報(bào)過了

84785006 

04/11 13:57
因?yàn)椴幌敫膩砀娜?/div>

84785006 

04/11 13:57
是不是調(diào)整科目

郭老師 

04/11 13:57
在4月份兒調(diào)整就虧以的借銷售費(fèi)用借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84785006 

04/11 14:01
是不是這樣

郭老師 

04/11 14:02
你好,把管理費(fèi)用改成借方正數(shù),然后銷售費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)

84785006 

04/11 14:09
我是要把管理費(fèi)用調(diào)整到銷售費(fèi)用哦

郭老師 

04/11 14:10
銷售費(fèi)用放到借方正數(shù),管理費(fèi)用不動(dòng)。

84785006 

04/11 14:10
是不是銷售費(fèi)用借方是正數(shù),管理費(fèi)用借方是負(fù)數(shù)

郭老師 

04/11 14:11
是的對的是的對的。


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