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問題已解決

老師,我現(xiàn)在想更正2024年第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,提示您本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)。這個(gè)我需要怎么操作呀

84784965| 提問時(shí)間:04/11 18:43
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孫美敬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,先檢查一下是不是存在漏報(bào)的稅
04/11 18:48
孫美敬老師
04/11 18:54
您24年匯繳做了嗎?一般這種保證匯繳是正確的就好。
孫美敬老師
04/11 18:55
或者咨詢一下主管稅局這種情況需不需要調(diào)預(yù)繳表,是否要去大廳更正
孫美敬老師
04/11 18:59
我同事也遇到過(guò)差不多的問題,我們當(dāng)時(shí)咨詢的我這邊稅局,給出的解決方法就是匯繳正確填寫,預(yù)繳不用更正
84784965
04/12 14:08
沒有漏報(bào)的稅,是不是不允許更正了呀
孫美敬老師
04/12 14:47
對(duì)的,如果其他的都正常報(bào),那就在匯繳時(shí)做調(diào)整吧,不調(diào)預(yù)繳了哈
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