問題已解決
老師,我之前1月份結轉成本的時候有一個成本票一直沒進來,3月份才收到票,我可以3月份的時候單獨結轉這個成本嗎?1月份收入成本已經結轉



您好,成本在1月結轉了,先把1月成本結轉分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄結轉,要不重復結轉成本了
04/12 18:05

84785037 

04/12 18:07
之前發(fā)票一直沒拿過來,我就沒有入成本,現(xiàn)在我要返回1月份,把這個剛收的發(fā)票做到成本再結轉嗎?

董孝彬老師 

04/12 18:12
哦哦,那1月就銷售確認收入,沒有結轉成本,是不是這樣呀,沒發(fā)票可以暫估嘛,現(xiàn)在返到1月才正常,因為收入和成本是孿生的

84785037 

04/12 18:18
1月份確認收入,結轉了一分部成本(因為這個發(fā)票一直沒開過來就沒有入成本也沒暫估,現(xiàn)在3月才收到發(fā)票)

84785037 

04/12 18:19
那我現(xiàn)在修改一下1月份的憑證可以嗎,把這個成本票做到1月份里面,重新結轉,去年付了款一直沒開票給我們

董孝彬老師 

04/12 18:23
您好,可以的,去把1月憑證修正 一下

84785037 

04/12 18:26
好的好的謝謝老師

董孝彬老師 

04/12 18:27
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84785037 

04/12 18:44
老師,還有個問題,如果下次這種情況,我在結轉收入成本的時候,是不是要先暫估一些成本,等實際收到發(fā)票的時候,再紅沖暫估,按發(fā)票實際結轉成本,我們是建筑行業(yè)(收進項發(fā)票有時候不及時)

董孝彬老師 

04/12 18:48
您好,本來就這樣的嘛,哪個行業(yè)都是進項稅不及時的,權責發(fā)生制,不用管票,先暫估

84785037 

04/13 14:00
好的,謝謝老師

董孝彬老師 

04/13 14:01
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