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問題已解決

老師你好,去年已開票已回款3萬,由業(yè)務(wù)問題退了1萬,也沒紅沖發(fā)票,發(fā)票是3萬的一張發(fā)票,可以部分紅沖嗎,謝謝老師

84784972| 提問時(shí)間:04/12 18:47
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 你先把3萬發(fā)票全部紅沖, 然后再開一張2萬的, 然后。把這兩個(gè)發(fā)票都給到客戶
04/12 18:48
84784972
04/12 18:49
老師,客戶不配合,發(fā)票給不到對(duì)方,3萬的發(fā)票不能紅沖
84784972
04/12 18:50
不能部分紅沖的話,能放到營(yíng)業(yè)外支出嗎
84784972
04/12 18:54
老師,能影響今年的損益嗎,能不能所得稅前扣除
apple老師
04/12 18:55
明白了。目前,專票不能部門紅沖。普票可以部分紅沖。 但是,不管怎么樣,開紅票都的客戶配合。 如果他們不配合,你們相當(dāng)于損失了10000對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅。 為了賬務(wù)平衡,就放在 營(yíng)業(yè)外支出 沒問題的。
84784972
04/12 18:58
老師,雖然是去年的事,但也可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)不,這個(gè)可以稅前扣除嗎,明年用不用調(diào)增
apple老師
04/12 18:58
合理的做法 是不能稅前抵扣的, 但是,假如稅率=0.13 銷項(xiàng)稅=10000/1.13*0.46=4070.80 這部分不能稅前抵扣
84784972
04/12 19:03
老師,0.46是?沒紅沖發(fā)票,直接應(yīng)收賬款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還用考慮增值稅嗎
apple老師
04/12 19:31
打字的時(shí)候,打錯(cuò)了,是0.13。 你家退了客戶1萬, 對(duì)方把貨退給你們, 所以, 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000/1.13=8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 10000-8849.56=1150.44 銀行存款 10000 借 庫存商品 A 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 A 從這一對(duì)分錄判斷, 沒有紅字發(fā)票,銷項(xiàng)稅 相當(dāng)于多交了。 把它轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84784972
04/12 19:35
老師,沒紅沖發(fā)票,看不出稅的問題,是款退回去收不回來了
84784972
04/12 19:35
是不是應(yīng)該這樣考慮
apple老師
04/12 19:42
這樣理解。 去年增值稅申報(bào)上 按照3萬申報(bào)的, 今年退回給對(duì)方1萬,如果能開具紅票, 今年的增值稅申報(bào)上,會(huì)有一個(gè)負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)稅出現(xiàn), 但是,因?yàn)闆]有紅票。所以。今年增值稅申報(bào)表上。啥都沒有。 這樣看來。就是相當(dāng)于多交了1萬對(duì)應(yīng)的增值稅
84784972
04/12 19:57
不是稅的問題,是款收不回來了,是服務(wù),不是銷售
apple老師
04/12 20:01
明白了。那就全部損失了。計(jì)入 營(yíng)業(yè)外支出 就行, 不允許稅前抵扣
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