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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人2024年計(jì)提費(fèi)用,按含稅金額計(jì)提的,次年收到專票,進(jìn)項(xiàng)稅額那部分該如何賬務(wù)處理



同學(xué),你好
計(jì)提是按照不含稅金額計(jì)提的。
如果你按照含稅金額計(jì)提,那就收到發(fā)票之后,把之前計(jì)提分錄紅沖,按照發(fā)票重新做賬
04/13 13:30

84784971 

04/13 13:33
2025年收到的發(fā)票

小菲老師 

04/13 13:34
同學(xué),你好
比如之前暫估113
借:管理費(fèi)用? -113
貸:應(yīng)付賬款 -113
借:管理費(fèi)用? 100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)13
貸:應(yīng)付賬款113

84784971 

04/13 13:34
只把稅額那部分紅沖合適嗎

小菲老師 

04/13 13:35
同學(xué),你好
不合適的

84784971 

04/13 13:44
好的,我知道了,謝謝

小菲老師 

04/13 13:45
不客氣,祝工作順利
