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問題已解決

一般納稅人2024年計(jì)提費(fèi)用,按含稅金額計(jì)提的,次年收到專票,進(jìn)項(xiàng)稅額那部分該如何賬務(wù)處理

84784971| 提問時(shí)間:04/13 13:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 計(jì)提是按照不含稅金額計(jì)提的。 如果你按照含稅金額計(jì)提,那就收到發(fā)票之后,把之前計(jì)提分錄紅沖,按照發(fā)票重新做賬
04/13 13:30
84784971
04/13 13:33
2025年收到的發(fā)票
小菲老師
04/13 13:34
同學(xué),你好 比如之前暫估113 借:管理費(fèi)用? -113 貸:應(yīng)付賬款 -113 借:管理費(fèi)用? 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)13 貸:應(yīng)付賬款113
84784971
04/13 13:34
只把稅額那部分紅沖合適嗎
小菲老師
04/13 13:35
同學(xué),你好 不合適的
84784971
04/13 13:44
好的,我知道了,謝謝
小菲老師
04/13 13:45
不客氣,祝工作順利
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