問題已解決
老師你好,去年我們公司交房租,沒有開發(fā)票,那時(shí)做的是 借管理費(fèi)用11400貸 銀行存款11400 今年發(fā)票補(bǔ)過來了 怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有他發(fā)票少開了85元,怎么做賬?



您好,當(dāng)時(shí)已經(jīng)做費(fèi)用了,就不用再調(diào)整了,這個(gè)就是 借 銷售費(fèi)用 85 貸 以前年度損益調(diào)整85,這個(gè)
04/13 15:21

84785020 

04/13 15:23
老師,我去年做的是管理費(fèi)用,你做的是銷售費(fèi)用有沖突嗎?

小鎖老師 

04/13 15:24
您好,這個(gè)是85? 為了這個(gè)做的

84785020 

04/13 15:24
他開的是轉(zhuǎn)票

小鎖老師 

04/13 15:25
嗯,是一樣的,這個(gè)是
