問題已解決
老師,資產負債表中的年初數(shù)和期末數(shù)都是負數(shù)是什么情況?有沒有問題?



你好,你說的是什么科目?
04/14 15:35

84784967 

04/14 15:36
應收賬款是負數(shù)導致的

84784967 

04/14 15:37
這樣的報表

宋生老師 

04/14 15:38
你好,應收賬款是負數(shù),你可以填入到預收賬款。

84784967 

04/14 15:40
以前會計做的,我是要做一筆調整的分錄嗎?

宋生老師 

04/14 15:41
你好,你可以做分錄調,也可以直接調表。

84784967 

04/14 15:41
怎么操作?

宋生老師 

04/14 15:41
你好你可以做分錄調,也可以直接調表。

84784967 

04/14 15:43
分錄調的話怎么寫?就寫借 應收賬款,貸 預收賬款,76萬嗎?

宋生老師 

04/14 15:44
你好,對的,就是這樣做。

84784967 

04/14 15:54
另外一面怎么調整?

84784967 

04/14 15:54
資產負債表的右側列怎么調整

宋生老師 

04/14 15:55
你好,你把應收的負數(shù)寫在應付,把應付的負數(shù)寫在應收。
金額都改成正數(shù)。

84784967 

04/14 15:57
可以用我表中數(shù)據(jù)來說明一下嗎?有點暈。謝謝

84784967 

04/14 15:58
是不是應付賬款調整為預付賬款的借方

宋生老師 

04/14 16:01
你好嗯,因為我看了一下你的這個沒有預收賬款,所以我就建議你填入應付

宋生老師 

04/14 16:01
應收填36萬,應付填76萬就可以了。

84784967 

04/14 16:02
分錄怎么寫?

宋生老師 

04/14 16:04
你好,你也可以不用寫分錄,直接調表的數(shù)據(jù)就行。

84784967 

04/14 16:09
調表是自己報表上把表左邊應收賬款這里寫36萬,表右邊應付賬款寫76萬嗎?

宋生老師 

04/14 16:12
你好是的,就是這樣子的。

84784967 

04/14 16:15
好的,謝謝老師。

宋生老師 

04/14 16:16
你好,不用客氣的了。
