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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,建賬發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)因?yàn)閼?yīng)收賬款為負(fù)數(shù),把資產(chǎn)負(fù)倆表重分類了一下,那我用快賬建賬,還是按實(shí)際明細(xì)賬建賬嗎?那我的數(shù)據(jù)和他報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,是不是要調(diào)賬呢,



你好,其實(shí)建議你先按照他給的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)。
后面你要調(diào)的話,做憑證去調(diào)。
04/14 15:40

84785014 

04/14 15:47
按他給的明細(xì)賬錄嗎?然后開賬做憑證調(diào)成資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的數(shù)據(jù)嗎?比如資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)付賬款,有預(yù)付賬款,明細(xì)賬沒有。應(yīng)收賬明細(xì)賬是128033.67,他調(diào)的96623.33和預(yù)賬賬款224957,這樣資產(chǎn)就多了二十多萬

宋生老師 

04/14 15:48
你好,如果明細(xì)賬沒有,就沒有意義啊。
你沒有辦法去重新起賬的。

84785014 

04/14 15:51
那咋弄呢?老師

宋生老師 

04/14 15:53
你好,你先確認(rèn)你現(xiàn)在的沒調(diào)之前的。資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的?
如果是平的,那么有一方出現(xiàn)負(fù)數(shù),你可以調(diào)到另外一方,但是你這個(gè)沒有明細(xì)帳,你起不了賬

宋生老師 

04/14 15:53
老師也解決不了,你只能去找之前做這樣的人,看這些數(shù)據(jù)是怎么來的。

84785014 

04/14 15:54
現(xiàn)在按他給的明細(xì)賬是平的,他調(diào)了的資產(chǎn)負(fù)債表也是平的

宋生老師 

04/14 15:56
你好,對(duì),調(diào)了之后確實(shí)是平的,只是你沒辦法繼續(xù)往下面做了。
因?yàn)楸热缒忝魈煊质盏搅艘还P錢,你都不知道這筆錢是之前的錢還是新的業(yè)務(wù)的錢。

84785014 

04/14 16:11
就是這個(gè)問題,我問一下他

宋生老師 

04/14 16:13
你好, 是的,你問一下他。

84785014 

04/14 17:06
他的意思是,編的報(bào)表,和科目余額表不一定要一樣,賬是賬,報(bào)表是報(bào)表

宋生老師 

04/14 17:07
你好,這么說吧,按照真實(shí)性的原則,不管你是怎么做,最終都要需要真實(shí)。
