問題已解決
老師,個體工戶,月銷售額未超3萬,申報收入時,減免稅費,用申報?比方說收入27500,收入填報時27227.72,還是27500.減免稅費,不是得計入營業(yè)外收入



您好,記入到營業(yè)外收入里面
04/14 17:23

84785006 

04/14 17:26
我申報這個怎么申報

東老師 

04/14 17:35
就是看看去年的申報表有沒有虧損金額,有的話就可以填上

84785006 

04/14 17:38
老師,我們這個月未開超,未交增值稅,我的收入是不是按含稅的填寫

84785006 

04/14 17:40
老師,我們今年剛注冊的個體戶

東老師 

04/14 17:40
填寫不含稅的收入金額

東老師 

04/14 17:41
那這個彌補虧損則不需要填寫

84785006 

04/14 17:45
我知道 ,收入金額。未開超,稅額是免稅,計入營業(yè)外收入。那我這個收入填那個金額 ,是發(fā)票不含稅金額,還是按含稅金額填

東老師 

04/14 17:48
是發(fā)票的不含稅金額填寫

84785006 

04/14 17:49
那免稅收入,我計入營業(yè)外收入。就不用管了是?

東老師 

04/14 17:50
對,因為營業(yè)外收入最后也就體現(xiàn)在了利潤總額里面

84785006 

04/14 17:56
老師,我申報時出現(xiàn)這個怎么辦

東老師 

04/14 18:03
這個就是一個提示,你填的沒錯,申報就成

84785006 

04/14 18:12
老師出現(xiàn)這個我怎么修改

東老師 

04/14 18:27
這個我還沒遇到過,真不確定怎么修改
