問題已解決
老師,個(gè)體工戶,月銷售額未超3萬,申報(bào)收入時(shí),減免稅費(fèi),用申報(bào)?比方說收入27500,收入填報(bào)時(shí)27227.72,還是27500.減免稅費(fèi),不是得計(jì)入營業(yè)外收入



您好,記入到營業(yè)外收入里面
04/14 17:23

84785006 

04/14 17:26
我申報(bào)這個(gè)怎么申報(bào)

東老師 

04/14 17:35
就是看看去年的申報(bào)表有沒有虧損金額,有的話就可以填上

84785006 

04/14 17:38
老師,我們這個(gè)月未開超,未交增值稅,我的收入是不是按含稅的填寫

84785006 

04/14 17:40
老師,我們今年剛注冊(cè)的個(gè)體戶

東老師 

04/14 17:40
填寫不含稅的收入金額

東老師 

04/14 17:41
那這個(gè)彌補(bǔ)虧損則不需要填寫

84785006 

04/14 17:45
我知道 ,收入金額。未開超,稅額是免稅,計(jì)入營業(yè)外收入。那我這個(gè)收入填那個(gè)金額 ,是發(fā)票不含稅金額,還是按含稅金額填

東老師 

04/14 17:48
是發(fā)票的不含稅金額填寫

84785006 

04/14 17:49
那免稅收入,我計(jì)入營業(yè)外收入。就不用管了是?

東老師 

04/14 17:50
對(duì),因?yàn)闋I業(yè)外收入最后也就體現(xiàn)在了利潤總額里面

84785006 

04/14 17:56
老師,我申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么辦

東老師 

04/14 18:03
這個(gè)就是一個(gè)提示,你填的沒錯(cuò),申報(bào)就成

84785006 

04/14 18:12
老師出現(xiàn)這個(gè)我怎么修改

東老師 

04/14 18:27
這個(gè)我還沒遇到過,真不確定怎么修改
