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問題已解決

老師我們公司一開始提取的備用金太多啦,做成借款掛其他應收款(法人),然后裝修費是20多萬,后期人家開票進來,我們能做成借:管理費用,貸:其他應收款(法人)

84785020| 提問時間:04/14 18:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好好,可以的,操作沒問題。
04/14 18:09
84785020
04/14 18:54
那我沖其他應收款的時候,要老板提供什么我做賬呢,發(fā)票,微信付款記錄,還要收據(jù)嗎?
宋生老師
04/14 19:16
你好,發(fā)票和付款記錄就可以了。
84785020
04/15 08:10
付款記錄不是法人付的?如果是其他人也不是公司的員工
宋生老師
04/15 08:10
你好,如果是其他人代付的話,最好是寫個委托付款的協(xié)議。
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