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問(wèn)題已解決

老師我們公司一開(kāi)始提取的備用金太多啦,做成借款掛其他應(yīng)收款(法人),然后裝修費(fèi)是20多萬(wàn),后期人家開(kāi)票進(jìn)來(lái),我們能做成借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款(法人)

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:04/14 18:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
04/14 18:09
84785020
04/14 18:54
那我沖其他應(yīng)收款的時(shí)候,要老板提供什么我做賬呢,發(fā)票,微信付款記錄,還要收據(jù)嗎?
宋生老師
04/14 19:16
你好,發(fā)票和付款記錄就可以了。
84785020
04/15 08:10
付款記錄不是法人付的?如果是其他人也不是公司的員工
宋生老師
04/15 08:10
你好,如果是其他人代付的話(huà),最好是寫(xiě)個(gè)委托付款的協(xié)議。
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