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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果進(jìn)項(xiàng)只有一張票,但是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做賬?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
04/14 19:18

郭老師 

04/14 19:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
只做這個(gè)就可以

84785000 

04/14 19:23
下面一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅做的分錄嗎?那么已經(jīng)認(rèn)證了多余一部分不做賬嗎?

郭老師 

04/14 19:25
分別把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。做到這一步就行。

84785000 

04/14 19:29
進(jìn)項(xiàng)如果是33339.82,銷方是12092.71,那結(jié)轉(zhuǎn)就是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅-21247.11貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-21247.11嗎

84785000 

04/14 19:37
我是個(gè)新手不太會具體操作,麻煩老師幫忙解答下

郭老師 

04/14 19:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)12092.71
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12092.71
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33339.82
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)33339.82
要做這一個(gè)就可以啦。

84785000 

04/14 19:40
謝謝老師

郭老師 

04/14 19:43
不用客氣,工作愉快。
