問題已解決
如果進(jìn)項只有一張票,但是進(jìn)項大于銷項怎么做賬?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅
04/14 19:18

郭老師 

04/14 19:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
只做這個就可以

84785000 

04/14 19:23
下面一個是進(jìn)項大于銷項不用交稅做的分錄嗎?那么已經(jīng)認(rèn)證了多余一部分不做賬嗎?

郭老師 

04/14 19:25
分別把銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。做到這一步就行。

84785000 

04/14 19:29
進(jìn)項如果是33339.82,銷方是12092.71,那結(jié)轉(zhuǎn)就是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅-21247.11貸:應(yīng)交稅費未交增值稅-21247.11嗎

84785000 

04/14 19:37
我是個新手不太會具體操作,麻煩老師幫忙解答下

郭老師 

04/14 19:38
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項12092.71
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12092.71
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33339.82
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項33339.82
要做這一個就可以啦。

84785000 

04/14 19:40
謝謝老師

郭老師 

04/14 19:43
不用客氣,工作愉快。
