問題已解決
老師增值稅銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),有進(jìn)項(xiàng),這個怎么申報,涉及的分錄怎么寫



你好,你有紅沖的收入嗎?
04/14 20:58

84784949 

04/14 20:59
有的老師

84784949 

04/14 21:01
開出來的發(fā)票比紅沖的小很多

郭老師 

04/14 21:05
那就是附表1,里面填寫負(fù)數(shù)銷售額加正數(shù)銷售額合計(jì)。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

84784949 

04/14 21:06
老師合計(jì)是負(fù)數(shù)也正常寫嗎

郭老師 

04/14 21:07
對的是的對的是的對的。

84784949 

04/14 21:10
老師24年的預(yù)收調(diào)整成收入,應(yīng)付賬款調(diào)整成成本會涉及 以前年度調(diào)整這個科目嗎,公司是一般納稅人

郭老師 

04/14 21:24
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的可以。
