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老師增值稅銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),有進(jìn)項(xiàng),這個怎么申報,涉及的分錄怎么寫

84784949| 提問時間:04/14 20:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你有紅沖的收入嗎?
04/14 20:58
84784949
04/14 20:59
有的老師
84784949
04/14 21:01
開出來的發(fā)票比紅沖的小很多
郭老師
04/14 21:05
那就是附表1,里面填寫負(fù)數(shù)銷售額加正數(shù)銷售額合計(jì)。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784949
04/14 21:06
老師合計(jì)是負(fù)數(shù)也正常寫嗎
郭老師
04/14 21:07
對的是的對的是的對的。
84784949
04/14 21:10
老師24年的預(yù)收調(diào)整成收入,應(yīng)付賬款調(diào)整成成本會涉及 以前年度調(diào)整這個科目嗎,公司是一般納稅人
郭老師
04/14 21:24
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的可以。
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