問題已解決
老師,小規(guī)模申報企業(yè)所得稅季度申報時,數(shù)據(jù)填的是利潤表季報表格嗎?利潤表季報本年累計金額那列嗎



同學(xué)你好,當期金額填季度數(shù)據(jù),本年累計填本年度累計數(shù)據(jù)。
04/14 23:34

84784947 

04/14 23:41
看利潤表季報利潤表數(shù)據(jù)嗎

84784947 

04/14 23:42
看的是季報年末數(shù)據(jù),怎么還是自動標黃呢

微雪老師 

04/14 23:44
同學(xué)你好。點擊下黃色感嘆號看提示什么

微雪老師 

04/14 23:44
建議先填季度報表,再申報所得稅

84784947 

04/14 23:47
老師,企業(yè)所得稅填的沒錯吧

微雪老師 

04/14 23:51
同學(xué)你好,首先利潤表那里,一季度的當期金額跟本年累計應(yīng)該是一樣的。然后申報表那里,按照利潤表填,兩者數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣。

84784947 

04/14 23:53
增值稅這個小微企業(yè)免稅額對嗎老師,這個數(shù)據(jù)咋算出來的呢,免稅銷售額15105.07是對的

微雪老師 

04/14 23:55
同學(xué)你好15105.7*3%得出來的

84784947 

04/14 23:57
但是我開票稅率是1%,它自動帶出來是這個乘以3%之后的稅額,需要手動改嗎老師

微雪老師 

04/14 23:58
不用的,小規(guī)模納稅人稅率是3%,你開票是因為有稅收優(yōu)惠政策1%

84784947 

04/15 00:01
明白了,企業(yè)所得稅季報應(yīng)該是按這個利潤表季度利潤表填是吧

微雪老師 

04/15 00:07
是這樣的,同學(xué)。沒有錯。

微雪老師 

04/15 00:08
早點休息喲,方便的話幫老師點一個五星好評,祝您生活愉快
