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老師您好,去年交印花稅的時候用錯科目了用的借營業(yè)稅金及附加貸銀行存款,那今年怎么修改呢

84784986| 提問時間:04/15 09:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
沒錯的,印花稅就是計入稅金及附加。你今年可以 計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
04/15 09:17
84784986
04/15 09:21
我計提了,但是交稅的時候沒用稅金及附加貸銀行存款,所以導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費(fèi)印花稅有余額
84784986
04/15 09:22
沖紅的話是用稅金及附加還是用利潤分配未分配利潤呢
家權(quán)老師
04/15 09:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:?利潤分配-未分配利潤
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