問題已解決
老師您好,去年交印花稅的時候用錯科目了用的借營業(yè)稅金及附加貸銀行存款,那今年怎么修改呢



沒錯的,印花稅就是計入稅金及附加。你今年可以
計提分錄:
借:稅金及附加?
貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
上交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸:銀行存款
04/15 09:17

84784986 

04/15 09:21
我計提了,但是交稅的時候沒用稅金及附加貸銀行存款,所以導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費(fèi)印花稅有余額

84784986 

04/15 09:22
沖紅的話是用稅金及附加還是用利潤分配未分配利潤呢

家權(quán)老師 

04/15 09:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸:?利潤分配-未分配利潤
