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請問貿(mào)易公司需要計提材料款怎么做分錄?



借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
04/15 15:05

84785013 

04/15 15:08
發(fā)票到了沖銷的時候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款對嗎

84785013 

04/15 15:10
應(yīng)付賬款二級科目,怎么弄?新增應(yīng)付賬款-計提材料款可以嗎

郭老師 

04/15 15:11
你好,發(fā)票沒有,你想體現(xiàn)暫估的話,應(yīng)付賬款二級科目寫暫估,支付了之后借預(yù)付賬款,對方企業(yè)貸、銀行存款,
發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款暫估
貸,庫存商品
借庫存商品
貸預(yù)付賬款。

84785013 

04/15 15:14
沒有發(fā)票,也還沒有付款,材料款就這樣做暫估嗎?

郭老師 

04/15 15:16
是的對的是的對的。

84785013 

04/15 15:21
請問老師想季度少交點所得稅,計提材料款,利潤總額沒有改變,應(yīng)該怎么做?計提什么?

郭老師 

04/15 15:22
那肯定的
他又不影響你的利潤。你想要影響利潤的話,借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品做這個呀。

84785013 

04/15 15:24
那沖銷的時候怎么做呢?

郭老師 

04/15 15:24
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。

84785013 

04/15 15:27
老師請問今天什么科目比較簡單一點嘛?這個有點繞。這怎么看得出是計提的。

郭老師 

04/15 15:29
借管理費用
貸其他應(yīng)付款暫估,看其他應(yīng)付款暫估余額表示你們單位暫估了。
