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問題已解決

什么情況下會導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入比增值稅收入多?不存在處置固定資產(chǎn)。

84785042| 提問時間:04/15 15:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
收入確認(rèn)原則不同 - 委托代銷:企業(yè)所得稅以“收到代銷清單”確認(rèn)銷售額,而增值稅以“收到代銷清單”或者“收到全部或者部分貨款”確認(rèn)銷售額,若企業(yè)先收到貨款后收到代銷清單,增值稅先確認(rèn)收入;若既沒收到代銷清單也沒收到貨款,增值稅在“發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天”確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅則待收到代銷清單時確認(rèn)收入,這就可能使企業(yè)所得稅收入確認(rèn)晚于增值稅,當(dāng)年度內(nèi)企業(yè)所得稅收入可能大于增值稅收入。 - 提供勞務(wù):企業(yè)所得稅提供勞務(wù)收入采用完工進(jìn)度(完工百分比)法確認(rèn),而增值稅沒有明確規(guī)定按完工進(jìn)度確認(rèn),若按工程進(jìn)度確定的收入日期晚于收到款項或約定收款日期,企業(yè)所得稅會早于增值稅確認(rèn)收入。
04/15 15:09
84785042
04/15 15:11
不存在這些問題。
東老師
04/15 15:11
那你就還是得找,每個月看看是從什么時候開始不一致的
84785042
04/15 15:13
能具體點嗎?不知道從哪找?
東老師
04/15 15:14
比如說你看一月份賬上收入多少,企業(yè)所得稅申報多少,來一一核查
84785042
04/15 15:27
我對了賬上收入和所得稅收入申報是一樣的
東老師
04/15 15:27
那是企業(yè)所得稅申報的時候是不是填錯了
84785042
04/15 15:49
我查了全是相符的,不知道問題出在哪?
東老師
04/15 15:49
那也就是不能是你填表的時候填錯了
84785042
04/15 16:04
是不是問題出現(xiàn)在這個按簡易辦法計稅銷售額這里?。康俏乙矊α四昴┑脑鲋刀愂杖牒退枚愂杖胧且恢碌?。但是我不知道為什么匯算清繳風(fēng)險提示的時候會說我的企業(yè)所得稅大于增值稅收入3240.1
84785042
04/15 16:05
可是我申報的時候都是一致的呀。
84785042
04/15 16:05
而且風(fēng)險提示相差的金額正好是3240.1
東老師
04/15 16:07
那是不是有退費個稅手續(xù)費啊
84785042
04/15 16:08
我們沒有退。
東老師
04/15 16:08
那你就得看一下,有可能就是填表填錯了
84785042
04/15 16:10
沒有填錯。增值稅沒有無票收入全是開票的,所以這是系統(tǒng)自帶的。我不可能填錯。
84785042
04/15 16:11
我把企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入對了,是一模一樣的金額。如果我填錯了,那肯定兩個金額是不相符的。
84785042
04/15 16:12
但它風(fēng)險提示就是相差3240.1。
東老師
04/15 16:12
這種情況你就得看看哪個是正確的,然后修改一下申報表,保持一致
84785042
04/15 16:13
可是兩個收入本來就是一致的呀。我到底要修改哪個申報表呢?
東老師
04/15 16:14
如果金額一致的話不應(yīng)該這么提示呀 那有可能就是系統(tǒng)的問題
84785042
04/15 16:15
我要是在企業(yè)所得稅上面減掉3240.1,那么他們倆的收入又對不起來了。
東老師
04/15 16:15
如果你填寫的一致的話,這個是不是就是一個提示風(fēng)險呀?
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