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我是一家商貿(mào)企業(yè),有出口退稅資格。期初留抵稅額50,當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額200萬,當(dāng)期購進(jìn)貨物1000萬元,取得進(jìn)項稅額130萬元,其中一半用于出口,出口退稅率13%。 那么當(dāng)期應(yīng)申請出口退稅金額怎么計算? 當(dāng)期應(yīng)納稅款怎么計算? 商貿(mào)企業(yè)實際出口退稅額退的也是留抵稅額嗎?

84785007| 提問時間:04/16 06:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
商貿(mào)退稅率和購進(jìn)的發(fā)票稅率一樣的情況下,看你購入的發(fā)票的稅額就可以了 這個就是退稅金額 65
04/16 06:14
84785007
04/16 06:29
那這個退稅金額65退了后,是不是得轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅65萬了。
郭老師
04/16 06:35
不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,因為你選擇的是退稅勾選根本就沒有抵扣了
84785007
04/16 06:39
就是內(nèi)銷和出口對應(yīng)的進(jìn)項稅額分別計算。那么當(dāng)期應(yīng)退稅款是65萬,當(dāng)期內(nèi)銷應(yīng)納稅款是多少呢?
郭老師
04/16 06:40
銷項稅額-進(jìn)項稅額-上期留底 按這個計算 200-50-65
84785007
04/16 06:52
這樣看當(dāng)期要交稅85萬,可以退稅65萬,是不是說當(dāng)期直接交稅20萬就行了呢?
郭老師
04/16 06:53
不能這么做的 各做各的
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