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問(wèn)題已解決

老師,個(gè)體工商戶,一季度開票408546.53,增值稅申報(bào)表怎么填?增值稅應(yīng)該交多少?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:04/16 08:51
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,專票不含稅銷售額填到第二行開具的專用發(fā)票,普票不含稅銷售額填到第三行開具的其他普通發(fā)票,合計(jì)數(shù)408546.53填到第一行,點(diǎn)保存,408546.53*2%=8170.93填到第16行減征額,本期應(yīng)按稅款是4085.47元,附表的減免政策也選一下,選小規(guī)模減按1%這個(gè)
04/16 08:56
84785026
04/16 08:58
沒(méi)有季度不超30萬(wàn)那個(gè)免征的嗎老師?
84785026
04/16 08:58
直接按開票金額直接減按1%來(lái)交增值稅嗎?
小正老師
04/16 08:59
你好,季度開票不超過(guò)30萬(wàn)政策還有,開超過(guò)30萬(wàn),按全部開票的稅額繳納,不是按45萬(wàn)-30萬(wàn)的差額繳納
84785026
04/16 09:01
老師,如果開票29萬(wàn),也不用交增值稅是吧?只要到達(dá)30萬(wàn)和超30了就全額交?
小正老師
04/16 09:04
你好,是的只要不含稅銷售不超過(guò)30萬(wàn)(包括30萬(wàn))都是免征,超過(guò)30萬(wàn),就全額繳納
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