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問題已解決

老師您好!2024年暫估原材料,2025年回來發(fā)票。其暫估單價高于發(fā)票單價。這樣要怎么賬務處理?

84784954| 提問時間:04/16 12:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 之前暫估的紅沖,按照來的發(fā)票重新做,差額納稅調整
04/16 12:30
84784954
04/16 14:38
這樣導致對應的原材料余額是負數。這怎么處理呢?
小菲老師
04/16 14:51
同學,你好 你原材料是用掉了??結轉成本了嗎?
84784954
04/16 14:53
是的,材料用掉了,結轉成本了。
小菲老師
04/16 15:04
同學,你好 那你這個都要沖調,成本結轉也要沖掉
84784954
04/16 15:25
意思是按原路沖回。
84784954
04/16 15:29
相關分錄是:(1)借:原材料? 貸生產成本? ? ? (2)借:生產成本? ?貸:庫存商品? ? (3)借:庫存商品? ?貸:主營業(yè)務成本? ?是這樣子嗎?
84784954
04/16 15:30
或者直接:借:原材料? 貸:主營業(yè)務成本
小菲老師
04/16 15:39
同學,你好 是的,跨年了,有差額,主營業(yè)務成本就用以前年度損益調整科目
84784954
04/16 16:01
我們適用的是小企業(yè)會計準則。不能用以前年度損益吧?
小菲老師
04/16 16:02
同學,你好 那就用利潤分配-未分配利潤
84784954
04/16 17:27
好的,謝謝老師
小菲老師
04/16 18:23
不客氣,祝工作順利
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