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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),以前年度損益調(diào)整的借方紅字,該調(diào)整增加還是調(diào)整減少呢? 2023年暫估成本分錄 借:營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10000 貸:其他應(yīng)付款/暫估 10000 2024年3月 借: 以前年度損益調(diào)整 -10000 貸:其他應(yīng)付款/暫估 -10000 2023年匯算期內(nèi)暫估來(lái)票1000,2023年在匯算時(shí)已作扣除, 通過(guò)以下分錄: 2024年3月借以前年度損益調(diào)整 1000 貸:其他應(yīng)付款 - XXX 1000 原2023年匯時(shí),暫估已作納稅調(diào)整增加了的10000,暫估來(lái)票1000,2023年在匯算時(shí)認(rèn)可已扣,2024年我匯算時(shí)該怎么調(diào)整呢



2024 年匯算清繳應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額 9000 元(10000 - 1000 ) ,同時(shí)調(diào)整 2024 年期初留存收益及資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。
04/16 14:25

84785028 

04/16 14:36
老師,那1000元在2023年匯算期內(nèi)取得發(fā)票,已扣除了的,當(dāng)明10000元暫估無(wú)票已全額調(diào)整增加了的,2024年3月的那個(gè)以前年度損益調(diào)整10000元,需要再作納稅調(diào)整減少嗎?

樸老師 

04/16 14:38
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
