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問題已解決

老師您好,在做賬的時候,因為公司員工少,我把計提工資和發(fā)放工資的分錄都記在了同一個月,但是不是同一天,這樣子可以嗎

84785006| 提問時間:04/17 13:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好操作可以,但是本身不太規(guī)范。
04/17 13:56
84785006
04/17 14:00
以前我做賬的時候一直這樣子弄,那我從現在開始,以后做賬規(guī)范一點
84785006
04/17 14:01
我原本的操作不規(guī)范,那會不會對公司產生什么影響
宋生老師
04/17 14:02
你好,這個倒沒有很大的影響,不用太擔心。
84785006
04/17 14:02
好的,謝謝老師
宋生老師
04/17 14:03
你好,不用客氣的了。
84785006
04/17 14:16
工資計提是當月,下月才是工資發(fā)放是吧
宋生老師
04/17 14:17
是的正常就是這樣。
84785006
04/17 14:26
好像,我以后按照正常的操作做賬
84785006
04/17 14:26
謝謝老師
宋生老師
04/17 14:27
你好,不用客氣了的。
84785006
04/17 14:39
老師,我們公司給其他公司支付技術開發(fā)的費用,還沒有收到票,然后是小規(guī)模納稅人,這個會計分錄怎么做呀
宋生老師
04/17 14:40
你好,你可以先計入預付賬款
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