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問題已解決

老師,我們公司給其他公司支付技術(shù)開發(fā)的費用,還沒有收到票,然后是小規(guī)模納稅人,這個會計分錄怎么做呀

84785006| 提問時間:04/17 14:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
04/17 14:51
84785006
04/17 14:59
但是金蝶專業(yè)版小企業(yè)會計準(zhǔn)則會計科目沒有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,我新增這些科目,但是沒用,報表中不顯示計算
劉艷紅老師
04/17 15:03
用應(yīng)付賬款就可以了
84785006
04/17 15:07
借:應(yīng)付賬款 待:銀行存款
84785006
04/17 15:13
老師,是這樣子做分錄嗎,不太好
84785006
04/17 15:13
打錯字了,是不太會
劉艷紅老師
04/17 15:16
是的, 是的,就是這樣做的
84785006
04/17 15:25
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
04/17 15:26
不客氣,很高興幫你
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