當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有多補(bǔ)稅,然后上期有留底了進(jìn)項(xiàng)稅額,金額放在進(jìn)項(xiàng)稅額里面,補(bǔ)了收入的銷項(xiàng)就轉(zhuǎn)到未交增值稅,那我現(xiàn)在做分錄,這個(gè)要怎么做,是用上期留底的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣了滯納金跟增值稅



你好,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
其實(shí)這個(gè)在報(bào)表上自動(dòng)抵減就行了,不需要做憑證的。
04/17 15:34
