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問(wèn)題已解決

我們有幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在去年12月份入賬了,這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額的,入憑證時(shí)用錯(cuò)科目,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,想問(wèn)下現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 20:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
沖銷錯(cuò)誤憑證 編制與原錯(cuò)誤入賬憑證相同分錄,但金額為紅字(負(fù)數(shù) ),將原錯(cuò)誤入賬沖回。比如原分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 沖銷分錄為: 借:原材料等科目 -[X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -[Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 -[Z] 正確入賬 將未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 科目 。假設(shè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購(gòu)原材料,正確分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 后續(xù)勾選認(rèn)證 待勾選認(rèn)證通過(guò)后,再?gòu)?“應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” ,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) [Y] 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y]
04/17 20:21
84784991
04/17 20:26
只有沖銷錯(cuò)誤憑證這個(gè)方法了,是嗎?
樸老師
04/17 20:28
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事
84784991
04/17 20:29
但這些發(fā)票是跨年,只能在今年1月的憑證中沖銷哦
樸老師
04/17 20:30
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
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