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問(wèn)題已解決

就是我們有一個(gè)勞務(wù)公司嘛,然后勞務(wù)公司嘞,他也是幫這個(gè)只跟這一個(gè)公司開(kāi)票。然后,那勞務(wù)公司呢?它主要是怎么樣呢?就是請(qǐng)工人做事。然后,等于說(shuō),如果這個(gè)勞務(wù)公司升了一般納稅人的話,他是只有銷項(xiàng)。沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),他這個(gè)交稅是按多少交嘞? 因?yàn)閯趧?wù)公司一般這種的話,他是去外面找那種工人嘛,那工人他肯定開(kāi)不了發(fā)票啊,對(duì)不對(duì),那勞務(wù)公司你要開(kāi)票給那個(gè)建筑公司啊,那他。如果身為一般納稅人的話,他的那個(gè)稅是怎么交? 而且,這個(gè)勞務(wù)公司,他現(xiàn)在是小規(guī)模,但是他一直是給這個(gè)建筑公司開(kāi)的是專票。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 15:41
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,一般納稅人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率9%,可以簡(jiǎn)易計(jì)征呢過(guò)3%(老項(xiàng)目(20216年4月30號(hào)前的項(xiàng)目,甲供材,清包工)),工人一般不開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅點(diǎn)太高,工人在這干的月份,可以給他申報(bào)個(gè)稅,讓項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)工資的時(shí)候,給他扣掉,或者申報(bào)不超過(guò)5000
04/18 15:47
84784948
04/18 15:51
現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)公司剛剛查了,已經(jīng)超了500萬(wàn)了,那就會(huì)被自動(dòng)升為一般納稅人了。 現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)公司他已經(jīng)超了500萬(wàn)了,一般納稅人他只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么辦?
84784948
04/18 15:53
但是這個(gè)勞務(wù)公司的話,它的成本是很高的,他一直在發(fā)那個(gè)工人工資,嗯,基本上每一次的工人工資的話,都打的很。
84784948
04/18 15:56
,是不是勞務(wù)公司的話,它是可以用收入減掉成本,用利潤(rùn)去開(kāi)那個(gè)去繳稅的呀?
84784948
04/18 15:58
這個(gè)是不是只有勞務(wù)公司可以呢?因?yàn)閯趧?wù)公司的話,他派遣的那些工人他們是開(kāi)不出發(fā)票的呀。然后,那個(gè)成本都是工資表,那都是有理有據(jù)的工資表。
小正老師
04/18 16:06
你好,如果開(kāi)超500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人,勞務(wù)公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),可以走清包工,只出人工,選擇簡(jiǎn)易計(jì)征3%繳納增值稅,清包工,吃成本就只有人工,加少量的辦公費(fèi)用,企業(yè)所得稅是收入減成本減費(fèi)用的利潤(rùn)去計(jì)算繳納,人員工資,做好工資表,包含身份證,手機(jī)號(hào),銀行轉(zhuǎn)賬,人身意外險(xiǎn),個(gè)稅申報(bào),稅務(wù)是認(rèn)可的
84784948
04/18 16:31
增值稅呢,這個(gè)企業(yè)所得稅
84784948
04/18 16:33
增值稅解決不了
小正老師
04/18 17:00
你好,增值稅選簡(jiǎn)易計(jì)征按3%繳納,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)是勞務(wù)公司一般納稅人最低的征收率
84784948
04/18 17:10
意思是不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的意思嗎
小正老師
04/18 17:11
你好,是的,簡(jiǎn)易計(jì)征的不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣增值稅
84784948
04/18 17:13
那意思就是說(shuō),現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)公司他是一般納稅人,如果他取得了100萬(wàn)的錢,他是按照3%。去交稅,是這個(gè)意思嗎? 就是他沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下,他只有銷項(xiàng)的情況下,就是按照3%。 然后他開(kāi)發(fā)票也是開(kāi)3%給別人。
小正老師
04/18 17:24
你好,是的,開(kāi)一百萬(wàn),按3%繳納增值稅=100/1.03*3%=2.9萬(wàn),不需要進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征,有進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣,開(kāi)給別人也是3%
84784948
04/18 17:31
那這樣好像算起來(lái)還是挺劃算的。這個(gè)勞務(wù)公司的話,他跟我們公司,就是跟我們建筑公司,他是一起用的嘛,然后他。這個(gè)勞務(wù)公司開(kāi)3%的專票給建筑公司,那建筑公司這邊也可以抵扣是吧?
小正老師
04/18 18:24
你好,開(kāi)3%專票給其他公司可以抵扣的,記得合同要簽訂純勞務(wù)合同
84784948
04/18 18:31
老師,那他這個(gè)簡(jiǎn)易征收的話,肯定是相比較那個(gè)小規(guī)模,肯定是沒(méi)有那么劃算的,是不是? 因?yàn)樾∫?guī)模的話,它是按1%去交增值稅,然后我們是企業(yè)所得稅嘞,基本上是不用交的,因?yàn)?。每個(gè)工人工資都已經(jīng)很多了,基本上都是負(fù)的。 其實(shí)這個(gè)勞務(wù)公司嘞,他是幫我們建筑公司發(fā)工資的嘛,建筑公司他是一般納稅人,然后勞務(wù)公司嘞?,F(xiàn)在也算一般納稅人了,如果是用你的建議,你的經(jīng)驗(yàn)來(lái)建議的話,是我們用這個(gè)簡(jiǎn)易征收,開(kāi)3%的專票給勞那個(gè)建筑公司。還是重新注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司嘞? 然后,我們的工資的那個(gè)業(yè)務(wù)量其實(shí)蠻大的。你看,我們這個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司發(fā)工資一年已經(jīng)超過(guò)了五百了。
小正老師
04/18 22:51
你好,不好意思,晚上有事出去了,我建議還是重新注冊(cè)小規(guī)模,一個(gè)是增值稅少交2%,另一個(gè)稅務(wù)上對(duì)小規(guī)模監(jiān)管沒(méi)有這么嚴(yán),企業(yè)所得稅不繳納也沒(méi)關(guān)系,一般納稅人監(jiān)管比小規(guī)模嚴(yán),企業(yè)所得稅也有稅負(fù)要求
84784948
04/19 09:18
那這個(gè)一般納稅的勞務(wù)公司可以注銷了,注銷后這個(gè)法人再注冊(cè)一個(gè)勞務(wù)公司是不是就太明顯了
小正老師
04/19 10:34
你好,建議換一個(gè)人當(dāng)法人,注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模,等這個(gè)一般納稅人注銷了,想變更法人,再進(jìn)行變更
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