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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?



做了固定資產(chǎn)是嗎?
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收入。
04/18 19:17

84784947 

04/18 19:20
一月份公司買入一輛車子81.7萬,月底原價(jià)81.7萬賣出,賣車錢已到賬,完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?

84784947 

04/18 19:21
沒有折舊過

郭老師 

04/18 19:21
借銀行存款81.7
貸固定資產(chǎn)清理81.7÷1.13,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)81.7÷1.13×13%,
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),81.7
借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入81.7÷1.13

84784947 

04/18 19:55
買入車輛收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?

郭老師 

04/18 19:56
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款。

84784947 

04/18 19:59
做完固定資產(chǎn),隔月原價(jià)賣出呢

郭老師 

04/18 20:04
借銀行存款81.7
貸固定資產(chǎn)清理81.7/1.13
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),81.7/1.13*13%
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收入

84784947 

04/18 20:13
這樣憑證做好后,資產(chǎn)負(fù)債表,固定資產(chǎn)顯示的應(yīng)該是什么數(shù)字?

84784947 

04/18 20:14
這樣憑證做好后,資產(chǎn)負(fù)債表,固定資產(chǎn)清理顯示的應(yīng)該是什么數(shù)字?

郭老師 

04/18 20:14
沒有其他的固定資產(chǎn)余額是0

84784947 

04/18 20:23
我按照老師說的步驟做憑證,資產(chǎn)負(fù)債表顯示,固定資產(chǎn)清理正好是一個(gè)銷項(xiàng)稅額的數(shù)字,我是哪里做錯(cuò)了呢?

郭老師 

04/18 20:26
資產(chǎn)清理余額,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧

84784947 

04/18 20:28
貸營業(yè)外收入,借固定資產(chǎn)清理

郭老師 

04/18 20:36
結(jié)轉(zhuǎn)完了之后還有余額嗎?

84784947 

04/18 20:38
正好是一個(gè)銷項(xiàng)稅額的數(shù)字

郭老師 

04/18 20:43
你好沒有折舊的對(duì)的是的呀,就是這么做,

郭老師 

04/18 20:43
上面都給你帶進(jìn)數(shù)字去了不是嗎?你按照上面照抄下來就行,出來的是什么?結(jié)果你就寫什么。

84784947 

04/18 20:44
1、借:固定資產(chǎn)清理81.7
貸:固定資產(chǎn)81.7
2、借銀行存款81.7
貸:固定資產(chǎn)清理808910.9
貸:銷項(xiàng)8089.1
3、借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入

郭老師 

04/18 20:48
反了借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理

84784947 

04/18 20:56
這樣結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證顯示的,營業(yè)外收入是-8089.1

郭老師 

04/18 21:01
借營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理,你最后的時(shí)候做這個(gè)
