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問題已解決

公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?

84784947| 提問時(shí)間:04/18 19:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
做了固定資產(chǎn)是嗎? 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收入。
04/18 19:17
84784947
04/18 19:20
一月份公司買入一輛車子81.7萬,月底原價(jià)81.7萬賣出,賣車錢已到賬,完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
84784947
04/18 19:21
沒有折舊過
郭老師
04/18 19:21
借銀行存款81.7 貸固定資產(chǎn)清理81.7÷1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)81.7÷1.13×13%, 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn),81.7 借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入81.7÷1.13
84784947
04/18 19:55
買入車輛收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?
郭老師
04/18 19:56
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款。
84784947
04/18 19:59
做完固定資產(chǎn),隔月原價(jià)賣出呢
郭老師
04/18 20:04
借銀行存款81.7 貸固定資產(chǎn)清理81.7/1.13 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),81.7/1.13*13% 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收入
84784947
04/18 20:13
這樣憑證做好后,資產(chǎn)負(fù)債表,固定資產(chǎn)顯示的應(yīng)該是什么數(shù)字?
84784947
04/18 20:14
這樣憑證做好后,資產(chǎn)負(fù)債表,固定資產(chǎn)清理顯示的應(yīng)該是什么數(shù)字?
郭老師
04/18 20:14
沒有其他的固定資產(chǎn)余額是0
84784947
04/18 20:23
我按照老師說的步驟做憑證,資產(chǎn)負(fù)債表顯示,固定資產(chǎn)清理正好是一個(gè)銷項(xiàng)稅額的數(shù)字,我是哪里做錯(cuò)了呢?
郭老師
04/18 20:26
資產(chǎn)清理余額,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧
84784947
04/18 20:28
貸營業(yè)外收入,借固定資產(chǎn)清理
郭老師
04/18 20:36
結(jié)轉(zhuǎn)完了之后還有余額嗎?
84784947
04/18 20:38
正好是一個(gè)銷項(xiàng)稅額的數(shù)字
郭老師
04/18 20:43
你好沒有折舊的對(duì)的是的呀,就是這么做,
郭老師
04/18 20:43
上面都給你帶進(jìn)數(shù)字去了不是嗎?你按照上面照抄下來就行,出來的是什么?結(jié)果你就寫什么。
84784947
04/18 20:44
1、借:固定資產(chǎn)清理81.7 貸:固定資產(chǎn)81.7 2、借銀行存款81.7 貸:固定資產(chǎn)清理808910.9 貸:銷項(xiàng)8089.1 3、借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
郭老師
04/18 20:48
反了借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
84784947
04/18 20:56
這樣結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證顯示的,營業(yè)外收入是-8089.1
郭老師
04/18 21:01
借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理,你最后的時(shí)候做這個(gè)
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