問題已解決
董孝彬老師晚上好!請教您,企業(yè)24年是虧損,匯算清繳時業(yè)務招待費有調增,那調增的數(shù)據(jù)如何賬務處理?是否需要調整24年的財務報表呢?謝謝老師!



您好同學,不需要調增財務報表
04/19 00:18

84784951 

04/19 00:22
謝謝老師!那調增的數(shù)據(jù)怎樣做賬務處理呢?

sara張老師 

04/19 00:25
調增的數(shù)據(jù)不需要做賬務處理了哈,本身就是稅會差異導致的,而且是永久差異,也不需要遞延所得稅調整。
