問題已解決
2計提工資跟3月實際支付有出入,生產(chǎn)成本有差異,這部分成本差異是不是由3月產(chǎn)品承擔(dān)?歸集到成品價中



是,這部分成本差異由3月產(chǎn)品承擔(dān)
04/19 15:19

84785004 

04/19 15:22
3月應(yīng)該計提80000,上月差價5000,都?xì)w集到生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)時怎樣處理賬務(wù)怎樣處理

文文老師 

04/19 15:27
分錄,流程均是一樣,只是金額不一樣

84785004 

04/19 15:31
成品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該是多少,可以詳細(xì)寫一下分錄?

文文老師 

04/19 15:33
借:庫存商品 貸:生成成本

84785004 

04/19 15:37
借生產(chǎn)成本-人工,貸應(yīng)付職工薪酬呢,這里金額應(yīng)該是什么

文文老師 

04/19 16:28
這是計提的工人工資
