問題已解決
企業(yè)支付50000專利技術用于生產(chǎn),無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確



可以的,以上分錄,可以
04/19 17:20

84785042 

04/19 17:23
累計攤銷在憑證中每個月的金額一樣,在報表中體現(xiàn)的是累計金額對嗎

84785042 

04/19 17:23
老師入了制造費用科目是不是還需要月底結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

文文老師 

04/19 17:25
是的,累計攤銷在憑證中每個月的金額一樣。

文文老師 

04/19 17:25
產(chǎn)品完工,才轉(zhuǎn)為庫存商品

84785042 

04/19 17:28
沒有生產(chǎn)是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785042 

04/19 17:28
只有銷售或者生產(chǎn)產(chǎn)生了成本才結(jié)轉(zhuǎn)

文文老師 

04/19 17:33
沒有完工,不用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

文文老師 

04/19 17:33
銷售了,才需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本

84785042 

04/19 17:36
計提的這一筆月末結(jié)轉(zhuǎn)損益該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

文文老師 

04/19 17:39
計提到制造費用,不屬于損益類目,不用結(jié)轉(zhuǎn)

84785042 

04/19 17:43
如果計入管理費用就要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

84785042 

04/19 17:44
但現(xiàn)在不生產(chǎn)只計提就可以嗎

文文老師 

04/19 17:45
若是不生產(chǎn),可計提到管理費用

文文老師 

04/19 17:45
計入管理費用就要結(jié)轉(zhuǎn)。

84785042 

04/19 17:46
老師計提可以計提但管理費用嗎?

84785042 

04/19 17:46
謝謝收到

文文老師 

04/19 17:49
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
