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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)支付50000專利技術(shù)用于生產(chǎn),無(wú)殘值,計(jì)提時(shí) 借:制造費(fèi)用-專利技術(shù)416.67 貸:累計(jì)攤銷416.67 請(qǐng)問(wèn)這樣入賬是否正確



可以的,以上分錄,可以
04/19 17:20

84785042 

04/19 17:23
累計(jì)攤銷在憑證中每個(gè)月的金額一樣,在報(bào)表中體現(xiàn)的是累計(jì)金額對(duì)嗎

84785042 

04/19 17:23
老師入了制造費(fèi)用科目是不是還需要月底結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

文文老師 

04/19 17:25
是的,累計(jì)攤銷在憑證中每個(gè)月的金額一樣。

文文老師 

04/19 17:25
產(chǎn)品完工,才轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品

84785042 

04/19 17:28
沒(méi)有生產(chǎn)是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785042 

04/19 17:28
只有銷售或者生產(chǎn)產(chǎn)生了成本才結(jié)轉(zhuǎn)

文文老師 

04/19 17:33
沒(méi)有完工,不用結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品

文文老師 

04/19 17:33
銷售了,才需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

84785042 

04/19 17:36
計(jì)提的這一筆月末結(jié)轉(zhuǎn)損益該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

文文老師 

04/19 17:39
計(jì)提到制造費(fèi)用,不屬于損益類目,不用結(jié)轉(zhuǎn)

84785042 

04/19 17:43
如果計(jì)入管理費(fèi)用就要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

84785042 

04/19 17:44
但現(xiàn)在不生產(chǎn)只計(jì)提就可以嗎

文文老師 

04/19 17:45
若是不生產(chǎn),可計(jì)提到管理費(fèi)用

文文老師 

04/19 17:45
計(jì)入管理費(fèi)用就要結(jié)轉(zhuǎn)。

84785042 

04/19 17:46
老師計(jì)提可以計(jì)提但管理費(fèi)用嗎?

84785042 

04/19 17:46
謝謝收到

文文老師 

04/19 17:49
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
