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問(wèn)題已解決

老師,3月份增值稅我一個(gè)不小心算錯(cuò)了,多報(bào)了52萬(wàn),用留抵稅抵扣后交了一千多稅款,我現(xiàn)在要怎么處理?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:04/21 11:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,意思是你多申報(bào)了52W的收入?
04/21 11:26
84785013
04/21 11:34
是的,增值稅多填了52萬(wàn)
劉艷紅老師
04/21 11:35
這個(gè)你更正申報(bào),退稅就可以了
84785013
04/21 11:36
退稅會(huì)不會(huì)查賬
劉艷紅老師
04/21 11:47
這個(gè)說(shuō)不定了,有可能會(huì)查
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