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問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:04/21 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是這樣了 調(diào)整所得稅申報(bào)表
04/21 17:22
84784971
04/21 17:23
所得稅申報(bào)表匯算時(shí)調(diào)整就行吧
宋生老師
04/21 17:24
你好,季度所得稅也要改
84784971
04/21 17:26
平臺(tái)的老師說(shuō)匯算清繳調(diào)整就行,意思不對(duì)
宋生老師
04/21 17:27
你好,一般匯算清繳只是針對(duì)于會(huì)計(jì)和稅法的差異,如果本身平時(shí)的憑證就錯(cuò)了,就應(yīng)該去更正。 另外你如果增值稅更正了,所得稅不更正的話,這個(gè)收入對(duì)不上,系統(tǒng)還是會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
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