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剛發(fā)現(xiàn)20年12月的印花稅忘記計提了,導(dǎo)致現(xiàn)在印花稅余額是借方余額有想14.5。我現(xiàn)在想平掉這個余額怎么做分錄呢

84785017| 提問時間:04/22 10:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果 2020 年 12 月的印花稅忘記計提,現(xiàn)在要平掉印花稅借方余額 14.5 元,可以通過以下分錄進(jìn)行調(diào)整: 執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則 補(bǔ)提印花稅 借:以前年度損益調(diào)整 14.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交印花稅 14.5 調(diào)整盈余公積(假設(shè)按 10% 計提盈余公積) 借:盈余公積 —— 法定盈余公積 1.45 貸:以前年度損益調(diào)整 1.45 調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配 —— 未分配利潤 13.05 貸:以前年度損益調(diào)整 13.05 執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則 由于小企業(yè)會計準(zhǔn)則下采用未來適用法,不追溯調(diào)整以前年度損益,所以分錄如下: 補(bǔ)提印花稅 借:稅金及附加 14.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交印花稅 14.5
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