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問題已解決

我公司有幾名兼職人員 (根據(jù)他們做的業(yè)務的利潤給他們計算薪資) 是不是要按照勞務報酬去申報個稅?個稅稅率怎么計算?是否需要這幾個兼職人員去代開發(fā)票給到公司?

84784970| 提問時間:04/22 14:46
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84784970
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以不開發(fā)票嘛?
04/22 14:48
84784970
04/22 14:50
如果不開發(fā)票的話 也要申報勞務報酬且支付報酬 但是不能抵企業(yè)所得稅是吧?
84784970
04/22 14:52
那如果不開發(fā)票的話我公司給他們支付報酬的時候怎么做會計分錄呀
84784970
04/22 14:57
分錄是一樣的 但是年度匯算清繳的時候再進行調(diào)整對吧?
84784970
04/22 15:06
對于個人來說 每個月要按照上述稅率由公司代扣個稅(勞務報酬所得) 但是年度匯算清繳的時候也是可以按照合計工資金額不超六萬 多退少補?
84784970
04/22 15:09
老師 是不是每次勞務報酬金額不超過500的話不需要提供發(fā)票也可以稅前扣除呀?
家權老師
04/22 14:47
勞務報酬個稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費
家權老師
04/22 14:48
不開票就不能稅前扣除
家權老師
04/22 14:52
是的,就是那個意思的
家權老師
04/22 14:53
還是一樣的計入管理費用-勞務費,
家權老師
04/22 14:58
是的,就是那個意思的哈
家權老師
04/22 15:08
是的,就是那個子匯算
家權老師
04/22 15:11
稅法是那樣規(guī)定的,關鍵是當?shù)囟惥质欠裾J可?
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