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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般10000萬的差額,交多少稅費(fèi)



您好,公司是小微企業(yè)嗎
04/22 15:45

84784975 

04/22 15:46
一般納稅人

劉艷紅老師 

04/22 15:47
一般納稅人是小微企業(yè)嗎?如果是的,就是按5%交企稅

84784975 

04/22 15:48
一般納稅人,增值稅怎么算的?

劉艷紅老師 

04/22 15:50
公司是主營什么的了?

84784975 

04/22 15:51
摩托車,13%的稅率

劉艷紅老師 

04/22 15:53
你們收到進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,用銷減進(jìn)就是要交的稅

84784975 

04/22 15:54
這是抵扣后的差額,怎么算增值稅?

劉艷紅老師 

04/22 15:56
這個(gè)是銷減進(jìn)的差額嗎

84784975 

04/22 15:56
是的,是這樣的

劉艷紅老師 

04/22 15:57
我的意思是銷項(xiàng)的稅費(fèi)減去進(jìn)項(xiàng)的稅費(fèi)嗎

84784975 

04/22 15:59
不是,是含稅費(fèi)一起的,差額是10000

劉艷紅老師 

04/22 16:01
你這樣算出來如果是用收入減去成本的差額,只能算出要交的企稅,增值稅是用銷項(xiàng)的稅費(fèi)減去進(jìn)項(xiàng)的稅費(fèi)

84784975 

04/22 16:03
進(jìn)項(xiàng)40000,銷售50000,含稅。怎么算的,麻煩列一下

劉艷紅老師 

04/22 16:05
50000/1.13*0.13-40000/1.13*0.13,這個(gè)就是要交的增值稅
