問題已解決
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便



您好,就是把上月多計提的沖銷,或者少計提的補提就成
04/23 06:22

84785004 

04/23 06:23
少計提怎樣做分錄?

東老師 

04/23 06:24
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資

84785004 

04/23 06:26
那是工人工資,就借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬

東老師 

04/23 06:26
對的,沒錯的,就是這么做。

84785004 

04/23 06:28
那想問這部分少計提的,也計入當月產(chǎn)品成品成本中

東老師 

04/23 06:29
對,肯定也是記入到里面的

84785004 

04/23 06:31
但結轉當月產(chǎn)品人工是,借生產(chǎn)成本(當月計提數(shù)+上月少計提),借應付職工薪酬(這個是當月計提數(shù)),這樣數(shù)不平啊

東老師 

04/23 06:32
當月補提的時候,也通過應付職工薪酬補提,數(shù)字一樣啊

84785004 

04/23 06:34
但是補提的不是已發(fā)放,借應付職工薪酬,貸銀行存款,已經(jīng)做平了??

東老師 

04/23 06:36
借應付職工薪酬 貸銀行存款 等于是多發(fā)少計提的,應付職工薪酬會出現(xiàn)借方負數(shù) 是不平的,你補提了才平

84785004 

04/23 06:41
這個知道,就是結轉產(chǎn)品人工哪里,還是不懂,可以寫一下詳細分錄?

東老師 

04/23 06:41
這個和你平時計提工資一樣沒有什么區(qū)別的
