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問題已解決

上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便

84785004| 提問時間:04/23 06:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,就是把上月多計提的沖銷,或者少計提的補提就成
04/23 06:22
84785004
04/23 06:23
少計提怎樣做分錄?
東老師
04/23 06:24
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
84785004
04/23 06:26
那是工人工資,就借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬
東老師
04/23 06:26
對的,沒錯的,就是這么做。
84785004
04/23 06:28
那想問這部分少計提的,也計入當月產(chǎn)品成品成本中
東老師
04/23 06:29
對,肯定也是記入到里面的
84785004
04/23 06:31
但結轉當月產(chǎn)品人工是,借生產(chǎn)成本(當月計提數(shù)+上月少計提),借應付職工薪酬(這個是當月計提數(shù)),這樣數(shù)不平啊
東老師
04/23 06:32
當月補提的時候,也通過應付職工薪酬補提,數(shù)字一樣啊
84785004
04/23 06:34
但是補提的不是已發(fā)放,借應付職工薪酬,貸銀行存款,已經(jīng)做平了??
東老師
04/23 06:36
借應付職工薪酬 貸銀行存款 等于是多發(fā)少計提的,應付職工薪酬會出現(xiàn)借方負數(shù) 是不平的,你補提了才平
84785004
04/23 06:41
這個知道,就是結轉產(chǎn)品人工哪里,還是不懂,可以寫一下詳細分錄?
東老師
04/23 06:41
這個和你平時計提工資一樣沒有什么區(qū)別的
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