問題已解決
老師你好,我想問一下,我是苗木專業(yè)合作社公司的,小規(guī)模納稅人,我們有一個(gè)這樣的業(yè)務(wù),起苗時(shí)用人工費(fèi)和車費(fèi)應(yīng)該走什么科目?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?老師,我們是用現(xiàn)金付款付的人工費(fèi)



同學(xué),你好
你是養(yǎng)苗的嗎?
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
貸:銀行存款
應(yīng)付職工薪酬
04/23 12:17

小菲老師 

04/23 12:18
同學(xué),你好
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金

84784999 

04/23 12:20
對(duì)老師,我們是自產(chǎn)自銷,自繁自養(yǎng)的苗木合作社老師,我想問一下,我沒有用過生產(chǎn)性生物資產(chǎn)這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的苗木都是用的是庫存商品的科目走的,然后勞務(wù)工資方面應(yīng)該走什么科目?

小菲老師 

04/23 12:20
同學(xué),你好
那就計(jì)入庫存商品

84784999 

04/23 12:22
然后購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)就借庫存商品什么什么苗木增加貸銀行存款等科目,然后銷售出去苗木的時(shí)候我就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本苗木成本二級(jí)明細(xì)苗木成本,貸方庫存商品,那么,中間發(fā)生的費(fèi)用起苗人員的工資,我應(yīng)該走什么科目?。坷蠋?/div>

小菲老師 

04/23 12:24
同學(xué),你好
人工計(jì)入成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金

84784999 

04/23 12:25
老師,那我那部分人工費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本二級(jí)科目是勞務(wù)費(fèi)用里了,這種情況應(yīng)該怎么辦啊?也結(jié)完賬了,報(bào)完稅了

小菲老師 

04/23 12:30
同學(xué),你好
生產(chǎn)成本,那你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎??

84784999 

04/23 12:32
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)了,但是結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在突然想起我這筆業(yè)務(wù)了,我看一下子我做過的憑證,然后這個(gè)我計(jì)入生產(chǎn)成本里,這筆錢結(jié)轉(zhuǎn)的損益里邊沒有

小菲老師 

04/23 12:33
同學(xué),你好
那你手工結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本

84784999 

04/23 12:33
老師生產(chǎn)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀!是月末自動(dòng)結(jié)賬損益就可以了嗎

小菲老師 

04/23 12:34
同學(xué),你好
一般自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。沒有的話,你手工結(jié)轉(zhuǎn)一下

84784999 

04/23 12:36
老師我以為自動(dòng)能結(jié)轉(zhuǎn)過來呢!我給理解錯(cuò)了,這種情況下應(yīng)該手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,其實(shí)我也沒必要走生成成本科目里,我用錯(cuò)科目了當(dāng)時(shí),我就應(yīng)該直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本好了。那么老師我這種情況下怎么解決呢?

小菲老師 

04/23 12:38
同學(xué),你好
你先把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
之后再直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面

84784999 

04/23 12:40
我下個(gè)月改也行呀!那么老師摘要我應(yīng)該怎么寫呢

小菲老師 

04/23 12:41
同學(xué),你好
摘要:補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

84784999 

04/23 12:45
明白了老師,老師,我還想問一下,我是后來的會(huì)計(jì),然后現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里庫存數(shù)量不準(zhǔn),現(xiàn)在庫存里的品種樹苗和數(shù)量不對(duì),電腦里庫存苗木數(shù)和實(shí)際苗木數(shù)不符,我想實(shí)際盤點(diǎn)苗木,實(shí)際盤點(diǎn)完后應(yīng)該怎么改呢?我應(yīng)該怎么處理呢老師?

小菲老師 

04/23 12:47
同學(xué),你好
做盤虧或者盤盈
借:管理費(fèi)用
貸:庫存商品

84784999 

04/23 12:53
老師那不是影響利潤(rùn)了咋辦呀!萬一稅務(wù)局問怎么解釋呀

小菲老師 

04/23 12:54
同學(xué),你好
就正常的盤虧盤盈,是可以的


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