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問(wèn)題已解決

老師,這之前暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,后來(lái)暫估的庫(kù)存商品,我沖的時(shí)候怎么沖

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:04/23 16:19
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,暫估時(shí)你做的:借庫(kù)存商品? ?貸應(yīng)付賬款?? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸庫(kù)存商品 現(xiàn)在沖:借庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù) )貸庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))
04/23 16:22
84785026
04/23 16:24
就是我收到發(fā)票了怎么沖
小愛(ài)老師
04/23 16:26
您好,收到發(fā)票時(shí)做以下兩筆分錄就可以: 1.沖銷(xiāo)暫估:借庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 2.入庫(kù):借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸應(yīng)付賬款
84785026
04/24 08:57
老師,成本做了暫估和庫(kù)存商品暫估是一樣的是吧,他之前做的成本暫估,后來(lái)做到庫(kù)存商品明細(xì)暫估,但是開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票和之前暫估的明細(xì)不一致,這個(gè)怎么沖暫估
小愛(ài)老師
04/24 08:59
您好,邏輯一樣,把原先做的原樣沖銷(xiāo),再按發(fā)票金額重新入賬,成本類(lèi)科目涉及以前年度的用利潤(rùn)分配代替
84785026
04/24 09:03
我們應(yīng)付賬款暫估掛著300萬(wàn),是不是說(shuō)這些都要找票沖呀,
84785026
04/24 09:05
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的都是應(yīng)付賬款-暫估,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本拿回來(lái)票就行不用管,但是庫(kù)存商品得把之前的沖了對(duì)嗎?
小愛(ài)老師
04/24 09:05
您好,是的,暫估都要有發(fā)票沖減,不然匯算不讓扣除
小愛(ài)老師
04/24 12:52
您好,只要是暫估的,在發(fā)票來(lái)了都要先沖在做,主營(yíng)業(yè)務(wù)成的: 1.跨年沖:借利潤(rùn)分配(負(fù)數(shù))? 貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 再按發(fā)票:借利潤(rùn)分配? 貸應(yīng)付賬款 2.不跨年:先沖,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))? 貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 再按發(fā)票:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付賬款
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