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問題已解決

老師,這之前暫估主營業(yè)務成本,后來暫估的庫存商品,我沖的時候怎么沖

84785026| 提問時間:04/23 16:19
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,暫估時你做的:借庫存商品? ?貸應付賬款?? 借主營業(yè)務成本? 貸庫存商品 現(xiàn)在沖:借庫存商品(負數(shù)) 貸應付賬款(負數(shù)) 借主營業(yè)務成本(負數(shù) )貸庫存商品(負數(shù))
04/23 16:22
84785026
04/23 16:24
就是我收到發(fā)票了怎么沖
小愛老師
04/23 16:26
您好,收到發(fā)票時做以下兩筆分錄就可以: 1.沖銷暫估:借庫存商品(負數(shù))貸應付賬款(負數(shù)) 2.入庫:借庫存商品 進項稅額? 貸應付賬款
84785026
04/24 08:57
老師,成本做了暫估和庫存商品暫估是一樣的是吧,他之前做的成本暫估,后來做到庫存商品明細暫估,但是開進來發(fā)票和之前暫估的明細不一致,這個怎么沖暫估
小愛老師
04/24 08:59
您好,邏輯一樣,把原先做的原樣沖銷,再按發(fā)票金額重新入賬,成本類科目涉及以前年度的用利潤分配代替
84785026
04/24 09:03
我們應付賬款暫估掛著300萬,是不是說這些都要找票沖呀,
84785026
04/24 09:05
主營業(yè)務成本和庫存商品對應的都是應付賬款-暫估,主營業(yè)務成本拿回來票就行不用管,但是庫存商品得把之前的沖了對嗎?
小愛老師
04/24 09:05
您好,是的,暫估都要有發(fā)票沖減,不然匯算不讓扣除
小愛老師
04/24 12:52
您好,只要是暫估的,在發(fā)票來了都要先沖在做,主營業(yè)務成的: 1.跨年沖:借利潤分配(負數(shù))? 貸應付賬款(負數(shù)) 再按發(fā)票:借利潤分配? 貸應付賬款 2.不跨年:先沖,借主營業(yè)務成本(負數(shù))? 貸應付賬款(負數(shù)) 再按發(fā)票:借主營業(yè)務成本? 貸應付賬款
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