問題已解決
老師你好,我們是4s店,我們在廠家采購一臺車, 列如,價格139800減去返利2萬 廠家給我們開119800的票, 這臺車銷售給同行,成本價給的, 銷售時開票119800開專票 后面給他返利2萬, 問老師這2萬需要問他們收稅點嗎



是否收稅點,看合同有無約定稅務(wù)處理;符合銷售折讓開紅字發(fā)票條件可不收;不符合且從稅負承擔(dān)角度可協(xié)商收。還要考慮合作關(guān)系和市場慣例,競爭激烈時或難收,優(yōu)勢地位等情況下可溝通收取。
04/23 16:38

84785035 

04/23 16:39
老師你好,就是正常情況下收嗎?

84785035 

04/23 16:40
實際開票119800
2萬不包括在119800里面

樸老師 

04/23 16:47
同學(xué)你好
對的
是這樣的

84785035 

04/23 16:48
老師你好,那這2萬還需要要稅款嗎

樸老師 

04/23 16:50
同學(xué)你好
這個要的哦
沒有發(fā)票的話調(diào)增交稅

84785035 

04/23 16:58
老師你好,您的意思是我開票119800,后面給2萬,不在這票里包含,
意思是還要稅款?

樸老師 

04/23 16:59
不是
這種的因為兩萬的支出沒有發(fā)票所以調(diào)增的稅費你們承擔(dān)

84785035 

04/23 17:01
我不明白老師

樸老師 

04/23 17:02
因為兩萬的支出你們這個沒有收到費用發(fā)票,所以匯算清繳調(diào)增
這個哪里不明白?
