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問題已解決

老師公司是小規(guī)模的 請(qǐng)問在4月3日支付認(rèn)證服務(wù)費(fèi),是公司的主營成本,4月10日收到發(fā)票, 支付分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 可以嗎?

84784986| 提問時(shí)間:04/24 10:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是這樣做。
04/24 10:49
84784986
04/24 11:21
公司是小規(guī)模的 請(qǐng)問在4月15日開發(fā)票,是公司的主營收入,4月21日收到款, 開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 公司是小規(guī)模的 請(qǐng)問在4月15日收到款,是公司的主營收入,4月21日開票, 收到款 借 :銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做可以不
宋生老師
04/24 11:25
你好,可以的,可以這樣子做。
84784986
04/24 11:45
好的老師, 公司是小規(guī)模的 請(qǐng)問在月15日收到款,是公司的主營收入,月21日開票, 做的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是不可以這么做吧
宋生老師
04/24 11:46
你好,你如果沒有設(shè)立預(yù)收,進(jìn)入應(yīng)收也是可以的。
84784986
04/24 11:51
好的謝謝老師
宋生老師
04/24 11:52
你好,不用客氣的了。
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