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老師以前紙票普票0稅率如果對(duì)方未付款給紅沖需要對(duì)方確認(rèn)嗎

84784951| 提問時(shí)間:04/24 14:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,紙質(zhì)的可以不用
04/24 14:33
84784951
04/24 14:37
現(xiàn)在只能全電紅沖對(duì)方紙的也可以嗎
宋生老師
04/24 14:37
你好,你如果在電子稅務(wù)局里面紅沖,是需要確認(rèn)。
84784951
04/24 14:37
如果小規(guī)模企業(yè)開票這季度40萬,紅沖了30萬這章享受增值稅免稅政策嗎
宋生老師
04/24 14:38
你好可以的,可以享受免稅。
84784951
04/24 14:40
老師這張紅沖票為22年的賬務(wù)上需要調(diào)整利潤(rùn)嗎
宋生老師
04/24 14:40
你好,是的,規(guī)范的做法是需要調(diào)。
84784951
04/24 14:45
怎么調(diào)整呢
宋生老師
04/24 14:48
你好,就是去更正申報(bào)以前年度的匯算,但是實(shí)操中很多都沒有這樣做。
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