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問題已解決

老師,我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1,金額28318.58元,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是現(xiàn)在拿回來的發(fā)票數(shù)量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當(dāng)時我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,差額怎么調(diào)整呢

84785040| 提問時間:04/24 21:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
跨年了,還是當(dāng)年的。
04/24 21:42
84785040
04/24 21:43
當(dāng)年的,就是2月暫估,3月發(fā)票回來
郭老師
04/24 21:44
借庫存商品28318.58-18587.61 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84785040
04/24 21:52
我做的分錄幫看下哪里不對,暫估時,借庫存商品28318.58貸,應(yīng)付賬款暫估28318.58,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本28318.58貸庫存商品28318.58,來發(fā)票時借庫存商品18587.61貸,應(yīng)付賬款供應(yīng)商18587.61,沖暫估時,借應(yīng)付賬款暫估18587.61貸庫存商品18587.61元,因為當(dāng)時暫估了28318.58并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在到貨只有18587.61元,等于多結(jié)轉(zhuǎn)了差額,這個差額怎么處理呢
郭老師
04/24 21:57
沖暫估的不對,借應(yīng)付賬款貸庫存商品金額是2831 8.58
84785040
04/24 22:05
但是庫存商品只有18587.61元不夠沖
郭老師
04/24 22:11
借庫存商品28318.58-18587.61 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)未讀 2025-04-24 21:44 這個不是沖回來了
84785040
04/24 22:16
明白了,謝謝
郭老師
04/24 22:44
不用客氣 早點休息
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