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問題已解決

老師好!我想咨詢一下,我們公司稅務(wù)稽查讓我們補(bǔ)申報(bào)未開票收入,我們補(bǔ)報(bào)后增值稅未繳納。應(yīng)該用什么科目入賬呢?賬務(wù)又怎么調(diào)整呢?

84785038| 提問時(shí)間:04/25 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是補(bǔ)的今年的還是以前年度的?
04/25 10:48
84785038
04/25 10:59
補(bǔ)的是以前年度的增值稅
郭老師
04/25 11:04
借,應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 貸,利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 這個(gè)是補(bǔ)以前年度的收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 繳納了之后借應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款,貸銀行存款
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