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問題已解決

老師,2025年企業(yè)所得稅計(jì)提的7000,彌補(bǔ)了去年的虧損,只交了6000這個(gè)分錄怎么做呢

84785012| 提問時(shí)間:04/25 11:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
04/25 11:03
84785012
04/25 11:12
老師如果是彌補(bǔ)去年的虧損同樣的分錄,做負(fù)數(shù)嗎
劉艷紅老師
04/25 11:14
彌補(bǔ)的虧損不用做分錄的
84785012
04/25 11:14
但是我計(jì)提了,就少交了,
劉艷紅老師
04/25 11:15
把多計(jì)提的,沖掉就可以了
84785012
04/25 11:15
紅沖嗎,然后按實(shí)際交的入帳嗎
劉艷紅老師
04/25 11:18
是的,先紅沖,再按實(shí)際交的入賬
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