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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2025年企業(yè)所得稅計(jì)提的7000,彌補(bǔ)了去年的虧損,只交了6000這個(gè)分錄怎么做呢



借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
04/25 11:03

84785012 

04/25 11:12
老師如果是彌補(bǔ)去年的虧損同樣的分錄,做負(fù)數(shù)嗎

劉艷紅老師 

04/25 11:14
彌補(bǔ)的虧損不用做分錄的

84785012 

04/25 11:14
但是我計(jì)提了,就少交了,

劉艷紅老師 

04/25 11:15
把多計(jì)提的,沖掉就可以了

84785012 

04/25 11:15
紅沖嗎,然后按實(shí)際交的入帳嗎

劉艷紅老師 

04/25 11:18
是的,先紅沖,再按實(shí)際交的入賬
