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問(wèn)題已解決

計(jì)提增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是一樣的嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:04/27 08:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
04/27 08:50
84784986
04/27 08:53
那結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅了
家權(quán)老師
04/27 08:56
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784986
04/27 09:05
這個(gè)二級(jí)科目為什么是未交增值稅,而不是應(yīng)交增值稅
家權(quán)老師
04/27 09:05
沒(méi)必要設(shè)3極科目,直接使用那個(gè)科目交稅就行
84784986
04/27 09:07
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
04/27 09:08
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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