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問(wèn)題已解決

老師您好,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅期末借方有余額0.02元應(yīng)該怎么處理合適呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
04/27 10:56
84784994
04/27 10:57
這個(gè)差異是我小規(guī)模時(shí)候產(chǎn)生的, 現(xiàn)在我是一般納稅人
文文老師
04/27 10:58
直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784994
04/27 11:14
老師這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不成立,然后差額剛好是0.02元,您看下我的科目余額表
文文老師
04/27 11:15
直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,不會(huì)導(dǎo)致不平
84784994
04/27 11:16
老師是不是借方些營(yíng)業(yè)外收入
文文老師
04/27 11:19
你是借方有余額,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銷(xiāo)項(xiàng)
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