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問題已解決

老師,暫估入賬的成本,借:主營業(yè)務成本9萬,貸:應付款/其他應付款/暫估9萬 現(xiàn)在付完款,收到發(fā)票了怎么做賬 謝謝

84784950| 提問時間:04/27 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:貸:應付款/其他應付款/暫估 9 貸:貸:應付款/其他應付款-供應商 9
04/27 16:27
84784950
04/27 17:08
我可以直接把之前的分錄沖了,重新,按現(xiàn)在的,借,成本,貸銀存? ? 可以嗎
家權(quán)老師
04/27 17:10
不需要,直接我那樣做就行了哈
84784950
04/27 17:20
那進項稅額怎么入賬呢
家權(quán)老師
04/27 17:22
借:貸:應付款/其他應付款/暫估 9 ? ? ?增值稅-進項 貸:貸:應付款/其他應付款-供應商 9 ? ? 利潤分配-未分配利? 差額
84784950
04/27 20:07
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
04/27 20:09
不客氣,祝你工作順利
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