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問題已解決

老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎

84784971| 提問時(shí)間:04/28 07:27
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不是的, 賬都是要求權(quán)責(zé)發(fā)生制的,雖然有這個(gè)不追溯的規(guī)定,但是基于公司的賬是規(guī)范的,
04/28 07:29
84784971
04/28 07:31
如果是以前的管理費(fèi)用是不是現(xiàn)在調(diào)借:管理費(fèi)用? 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)這樣調(diào)
董孝彬老師
04/28 07:33
您好,不對(duì), 以前沒有做分錄就是要做這個(gè)業(yè)務(wù)的具體分錄,上面分錄相當(dāng)于無(wú)影響,都是損益科目一樣,調(diào)賬的分錄寫在以后年度,損益科目都要用? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替的,
84784971
04/28 07:37
那假如以前年少記1萬(wàn)的管理費(fèi)用,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)賬呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,麻煩老師帶我寫一下
董孝彬老師
04/28 07:39
您好,好的,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:其他應(yīng)付款 更正申報(bào)當(dāng)年年報(bào),也就是管理費(fèi)用增加1萬(wàn),利潤(rùn)減少1萬(wàn)
84784971
04/28 07:41
我沒懂,直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表起初余額嗎,調(diào)減1萬(wàn)嗎,未分配利潤(rùn)少1萬(wàn)嗎
董孝彬老師
04/28 07:43
您好,這是要更正申報(bào)的哦,更正申報(bào)后,未分配利潤(rùn)減少1萬(wàn),這個(gè)體現(xiàn)在年報(bào)的負(fù)債表里,負(fù)債的其他應(yīng)付款增加1萬(wàn),表還是勾稽上的
84784971
04/28 07:43
那其他應(yīng)付款怎么充平呢
董孝彬老師
04/28 07:43
您好,我們同時(shí)發(fā)的信息,上面回復(fù)了哈
84784971
04/28 07:44
現(xiàn)在就管理費(fèi)用少記1萬(wàn)怎么調(diào)賬呀
董孝彬老師
04/28 07:45
您好,調(diào)賬就是我們上面寫的分錄嘛
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