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問題已解決

24年企業(yè)是虧損的,匯算清繳時(shí)需要填寫什么嗎?

84785033| 提問時(shí)間:04/28 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個(gè)不需要單獨(dú)填。
04/28 13:43
84785033
04/28 13:44
24年的虧損從25年開始彌補(bǔ)是嗎?
宋生老師
04/28 13:45
你好,是的,就是這樣子理解。
84785033
04/28 13:52
老師,我們24年繳納了1000的工會經(jīng)費(fèi),然后24年1月份返還了23年的工會經(jīng)費(fèi)300,然后24年11月份又返還了800,請問匯算清繳的時(shí)候工會經(jīng)費(fèi)金額應(yīng)該怎么填寫。
宋生老師
04/28 13:53
你好,你這個(gè)是返還的二三年的你計(jì)入營業(yè)外收入。
84785033
04/28 13:56
我是小企業(yè)準(zhǔn)則,我就直接紅沖了管理費(fèi)用,24年11月份返還的是 24年的,請問現(xiàn)在我應(yīng)該填寫的金額是多少
宋生老師
04/28 13:58
你好,你按你實(shí)際的金額來填就行。也就是扣掉了這部分后的金額。
84785033
04/28 15:38
我是24年實(shí)際交了1000,然后稅務(wù)24年1月份退還了23年一筆500,然后24年11月份又退還了24年的600,我是直接沖減了管理費(fèi)用,那我現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該填寫的工會經(jīng)費(fèi)是多少
宋生老師
04/28 15:39
你好,這個(gè)是屬于24年的,你應(yīng)該填400。
84785033
04/28 16:26
23年退回來的不管是嗎?
宋生老師
04/28 16:27
你好嗯,是的,這個(gè)不屬于24年的部分。
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