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問題已解決

老師好,我們是醫(yī)院,3月份藥品進貨30000,普通發(fā)票,已入庫,分錄我做了 借:庫存商品,貸:銀存, 4月份因為一些原因,從已入庫的3月份藥品里退了50盒藥回去,大約2100元,款我們也收到了,這個退回的2100元我怎么做分錄呢

84784952| 提問時間:04/29 14:43
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咔咔老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,退回部分直接做反向分錄即可。 借:銀行存款 2100 貸:庫存商品 2100
04/29 14:45
84784952
04/29 14:46
貸方金額不是紅字是吧
咔咔老師
04/29 14:49
正常是應(yīng)該對方給你們開具紅字票的
84784952
04/29 14:54
是的,對方已開紅字發(fā)票
咔咔老師
04/29 14:56
那就應(yīng)該是按照下面分錄,建議還是用應(yīng)付賬款過渡一下 借:應(yīng)付賬款 2100 貸:庫存商品 2100 借:銀行存款 2100 貸:應(yīng)付賬款 2100
84784952
04/29 14:58
老師,我有點不懂,應(yīng)付賬款過度是為了?
咔咔老師
04/29 15:01
應(yīng)付賬款過渡可以清楚的看出各個公司的往來賬款具體情況,方便統(tǒng)計,便于查賬
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